思南县人民政府双塘街道办事处2026年部门预算及“三公”经费预算信息
第一部分 思南县双塘街道办事处概况
思南县双塘街道办事处属县政府派出机构正科级单位,设党工委、人大、办事处、政协,下设党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室、思南县双塘街道综合治理服务中心、思南县双塘街道综合治理服务中心、思南县双塘街道农业农村综合服务中心、思南县双塘街道综合执法队等相关职能部门。各职能部门又分设下属各分支机构,具体分管各项工作。
1.党工委工作工作职能:坚决贯彻落实党的理论和路线方针政策以及县委决策部署确保政人畅通;研究部署职责范围内的工作,按照规定制发党内规范性文件,抓好组织实施和督促落实;当好县委参谋助手,及时报也有关情况、反映问题、提出意见建议,为县委决策提供服务;履行全面从严治党主体责任,讨论和决定本辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设,生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题;统筹本行政区域范围内人大、政府的领导和协调,加强对工会工作委员会、共青团委员会,妇女联合会、人民武装等组织的领导,研究讨论群众组织工作中的重大问题;加强党工委自身建设和党组织建设,以及其他隶属党工委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设,维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规;按干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作,做好任免和奖惩工作。对上级部门派驻本行政区域范围内干部的调动、任免、考核奖惩提出意见和建议;负责思想宣传、意识形态、网络舆情、统一战线、民族宗教工作,领导本辖区的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富等工作;承办上级党委交办的有关事项。
2.街道办事处工作职能:贯彻执行法律、法规、规章和上级国家行政机关的指示、决定和命令。依法履行综合管理、统筹协调、应急处置和行政执法等职责,反映居民的意见和要求;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作;探索发展城镇农村经济的有效形式,做好发展规划,发展农民专业合作组织,推动产业结构调整,加强基础设施建设,建立和完善新型农村服务体系,落实强农惠农措施;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;铸牢中华民族共同体意识,促进各民族广泛交往交流交融,保障少数民族的合法权利和利益,保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由;积极推行政务公开,拓宽服务渠道,改进服务方式,依法行政,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解村(社区)各种利益矛盾和纠纷,确保社会稳定;加强社会主义民主和法治建设,完善各项管理制度,建立健全科学的政绩评价标准和考核体系,发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序机制、依法指导村(社区)村(居)民自治,推动农村社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;办理上级人民政府交办的其他事项。
3.党政办公室工作职能:负责重要工作的组织协调、督查督办和服务保障工作;负责文电,会务、机要、保密、档案、信息、对外接待联络、固定资产管理、应急值守和后勤保障等机关日常工作;负责信息公开、人大建议和政协提案办理、绩效管理等工作;负责机关及所属事业单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、人才、工资、福利待遇、离退休干部管理和编外人员管理等工作,对派驻机构相关人员的任免、调动等提出意见。
4.党建工作办公室工作职能:承担宣传党的路线、方针、政策等具体工作;落实基层党建工作责任制,统筹做好村(居),以及机关和所属单位等党建工作;承担意识形态和精神文明等相关工作;负责统一战线、民族宗教等相关工作;负责社会工作;承担工青妇等群团工作;负责村(居)党组织换届工作。
5.平安法治办公室工作职能:承担维护辖区安全稳定、信访,协调推进社会治安综合治理等工作。协助开展流动人口管理;防范邪教和反恐怖主义、维护国家安全、消防安全、安全生产等工作;负责依法行政、法制宣传教育、基层法律服务、刑满释放人员安置帮教、村(居)戒毒及人民调解等工作,协助开展村(社区)矫正工作;负责辖区防灾减灾和突发事件应急处置;统筹推进基层自治工作,负责村(居)民委员会建设,指导其开展工作;组织收集村(居)群众需求,推进党政群共商共治相关工作;负责培育、指导、监督村(居)社会组织和村(社区)工作者日常管理等工作。
6.公共事务管理办公室工作职能:负责落实就业促进、社会保障、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施;负责农村土地承包经营及承包经营合同管理,以及农村宅基地管理、监督等工作;负责辖区内林地权属、林地使用、森林资源等行政管理工作;负责拥军优属、老年人权益保障、协调劳动关系和劳动保障等相关工作;负责残疾人权益保障,未成年人保护具体工作;负责辖区卫生健康工作,组织开展爱国卫生运动、群众性卫生活动和精神卫生等相关工作;协助开展社会捐助工作;组织协调和配合做好学前教育、家庭教育义务教育实施工作;负责统筹辖区全民健身工作;协助开展基层综合性公共文化设施建设,协调指导村(社区)科普活动和群众性文体活动;负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理,协助开展城乡规划管理;组织、协调城市管理和环境秩序综合治理工作;协助开展辖区食品安全、环境保护、节约用水、综合整治、施工监督管理、物业管理等工作;参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。
7.经济发展办公室工作职能:负责日常财务、资产、资金、涉农补贴、村级财务管理等工作;承担制定并落实经济发展规划开展产业结构调整、产业项目指导服务工作;承担农村集体资产管理、农村集体产权制度改革、农民负担管理的指导、监督工作;承担农村财务审计和农村经济统计工作;负责组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作;承担基本农田保护、农业机械化、农业技术推广、农产品质量安全等相关工作;负责区域内工业、商业和服务业发展及招商引资的规划、指导、协调和推进工作,做好企业服务工作。
8.思南县双塘街道党务政务服务中心工作职能:为本行政区域范围内党务政务提供服务。承担本行政区域范围内相关党务政务服务以及社会保障、住房保障、养老助残等直接面向群众、企业的便民服务工作;协助负责日常财务管理、资产管理、资金管理等具体事务性工作;协助做好老龄工作;做好本辖区社会工作、退役军人服务管理、权益保障、数据信息采集、就业创业、走访慰问、民政事务、村镇建设管理、环境卫生、优抚帮扶等相关事务性工作;负责食品药品安全动态监测、信息收集、统计上报,协助抓好食品药品安全事故调查处理,配合片区市场监督管理分局开展食品药品监督管理工作;为新时代文明实践工作活动提供服务场所和便民服务等,做好宣传习近平新时代中国特色社会主义思想具体工作,组织开展志愿服务等活动;组织社区开展各类党群文体活动;协调社会服务资源,提供文化、教育、体育等各种便民服务;完成党工委、办事处交办的其他工作任务。
9.思南县双塘街道综合治理服务中心工作职能:为本行政区域范围内社会稳定,安全等提供服务业务范围:承担“12345”、网格化服务管理信息、群众来信来访、村(社区)上报各类事件的统一接收、按责转办、督促落实、数据统计等工作;负责配合处置、应对应急突发事件;承担城乡管理、社会治安综合治理等相关的事务性、辅助性工作;负责编制辖区内乡、村道养护建设计划并组织实施,协助公路管理部门维护公路的路产路权,保障乡村公路的完好、安全和畅通;完成党工委、办事处交办的其他工作任务。
10.思南县双塘街道农业农村综合服务中心工作职能:为本行政区域范围内“三农”提供服务。负责农业农村、林业、生态环保、水利技术及推广、农业机械管理、重大动物疫病防控、野生动物保护等具体工作;负责农业种养殖、畜牧兽医、农田水利建设、饮水安全、防汛抗旱、绿化、森林资源保护、森林防火、林业技能推广等具体工作;承担乡村振兴具体事务性工作;负责涉农补贴、村级财务管理等具体事条性工作,完成党下委,办事外水办的村级财务管理等具体事务性工作;完成党工委、办事处交办的其他工作任务。
11.思南县双塘街道综合执法队工作职能:思南县双塘街道综合执法队行政执法管辖实行属地管理原则,以思南县双塘街道办事处名义,根据授权或委托依法承担辖区内行政执法工作;完成党工委、办事处交办的其他工作任务。
2026年双塘街道办事处部门预算单位包括:党委、政府、思南县双塘街道党务政务服务中心、思南县双塘街道综合治理服务中心、思南县双塘街道农业农村综合服务中心、思南县双塘街道综合执法队等8个部门。
2026年我单位人员95人,其中:在职83人【(县编办核定我单位总编制数为81人,其中行政编制人数:21人(行政工勤1人),事业编制人数61人】,退休10人,遗属2人。
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(一)部门收支总表 |
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思南县2026年部门收支总表 | |||
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单位:万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
1,618.12 |
一、一般公共服务支出 |
903.09 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
242.58 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、卫生健康支出 |
51.05 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、农林水支出 |
311.80 |
|
五、事业收入 |
|
五、住房保障支出 |
109.60 |
|
六、事业单位经营收入 |
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七、上级补助收入 |
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八、附属单位上缴收入 |
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九、其他收入 |
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本年收入合计 |
1,618.12 |
本年支出合计 |
1,618.12 |
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上年结转 |
|
结转下年 |
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收入合计 |
1,618.12 |
支出合计 |
1,618.12 |
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(二)部门收入总表 | ||||||||||||||||||||
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思南县2026年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||
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单位:万元 | |||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||||||||
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类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 | ||
|
合计 |
1,618.12 |
1,618.12 |
1,618.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
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| |||
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201 |
|
|
一般公共服务支出 |
903.09 |
903.09 |
903.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
903.09 |
903.09 |
903.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
853.09 |
853.09 |
853.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
02 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| ||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
242.58 |
242.58 |
242.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
135.64 |
135.64 |
135.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
20.98 |
20.98 |
20.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.66 |
114.66 |
114.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| ||
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|
07 |
|
就业补助 |
106.94 |
106.94 |
106.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
公益性岗位补贴 |
106.94 |
106.94 |
106.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
51.05 |
51.05 |
51.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
51.05 |
51.05 |
51.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
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|
|
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|
01 |
行政单位医疗 |
51.05 |
51.05 |
51.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
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| |
|
213 |
|
|
农林水支出 |
311.80 |
311.80 |
311.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
农业农村 |
156.82 |
156.82 |
156.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
156.82 |
156.82 |
156.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
05 |
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
农村基础设施建设 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
05 |
生产发展 |
17.60 |
17.60 |
17.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| ||
|
99 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
14.40 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
07 |
|
农村综合改革 |
104.98 |
104.98 |
104.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
104.98 |
104.98 |
104.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
109.60 |
109.60 |
109.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
109.60 |
109.60 |
109.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
109.60 |
109.60 |
109.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
(三)部门支出总表 | |||||||||||
|
思南县2026年部门支出总表 | |||||||||||
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|
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|
单位:万元 | ||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||||
|
合计 |
1,618.12 |
1,446.62 |
171.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
903.09 |
853.09 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
903.09 |
853.09 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
853.09 |
853.09 |
0.00 |
|
|
|
|
| |
|
02 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
242.58 |
242.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
135.64 |
135.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
20.98 |
20.98 |
0.00 |
|
|
|
|
| |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.66 |
114.66 |
0.00 |
|
|
|
|
| ||
|
|
07 |
|
就业补助 |
106.94 |
106.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
05 |
公益性岗位补贴 |
106.94 |
106.94 |
0.00 |
|
|
|
|
| |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
51.05 |
51.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
51.05 |
51.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
51.05 |
51.05 |
0.00 |
|
|
|
|
| |
|
213 |
|
|
农林水支出 |
311.80 |
190.30 |
121.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
农业农村 |
156.82 |
156.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
156.82 |
156.82 |
0.00 |
|
|
|
|
| |
|
|
05 |
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
04 |
农村基础设施建设 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
|
|
|
| |
|
05 |
生产发展 |
17.60 |
0.00 |
17.60 |
|
|
|
|
| ||
|
99 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
14.40 |
0.00 |
14.40 |
|
|
|
|
| ||
|
|
07 |
|
农村综合改革 |
104.98 |
33.48 |
71.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
104.98 |
33.48 |
71.50 |
|
|
|
|
| |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
109.60 |
109.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
109.60 |
109.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
109.60 |
109.60 |
0.00 |
|
|
|
|
| |
|
(四)财政拨款收支总表 |
|
|
|
|
思南县2026年财政拨款收支总表 | |||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1,618.12 |
一、本年支出 |
1,618.12 |
|
(一)一般公共预算拨款收入 |
1,618.12 |
(一)一般公共服务支出 |
903.09 |
|
(二)政府性基金预算拨款收入 |
|
(二)社会保障和就业支出 |
242.58 |
|
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
|
(三)卫生健康支出 |
51.05 |
|
二、上年结转 |
0.00 |
(四)农林水支出 |
311.80 |
|
(一)一般公共预算拨款收入 |
|
(五)住房保障支出 |
109.60 |
|
(二)政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,618.12 |
支出总计 |
1,618.12 |
|
(五)一般公共预算支出表 | |||||||||
|
思南县2026年一般公共预算支出表(按功能科目分类) | |||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
合计 |
1,618.12 |
1,446.62 |
1,387.72 |
58.90 |
171.50 |
| |||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
903.09 |
853.09 |
794.69 |
58.40 |
50.00 |
|
|
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
903.09 |
853.09 |
794.69 |
58.40 |
50.00 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
853.09 |
853.09 |
794.69 |
58.40 |
0.00 |
| |
|
02 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
| ||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
242.58 |
242.58 |
242.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
135.64 |
135.64 |
135.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
20.98 |
20.98 |
20.98 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.66 |
114.66 |
114.66 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
|
07 |
|
就业补助 |
106.94 |
106.94 |
106.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
05 |
公益性岗位补贴 |
106.94 |
106.94 |
106.94 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
51.05 |
51.05 |
51.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
51.05 |
51.05 |
51.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
51.05 |
51.05 |
51.05 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
213 |
|
|
农林水支出 |
311.80 |
190.30 |
189.80 |
0.50 |
121.50 |
|
|
|
01 |
|
农业农村 |
156.82 |
156.82 |
156.32 |
0.50 |
0.00 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
156.82 |
156.82 |
156.32 |
0.50 |
0.00 |
| |
|
|
05 |
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
|
|
|
04 |
农村基础设施建设 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
| |
|
05 |
生产发展 |
17.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.60 |
| ||
|
99 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.40 |
| ||
|
|
07 |
|
农村综合改革 |
104.98 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
71.50 |
|
|
|
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
104.98 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
71.50 |
| |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
109.60 |
109.60 |
109.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
109.60 |
109.60 |
109.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
109.60 |
109.60 |
109.60 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
(六)一般公共预算基本支出表 | |||||||||
|
思南县2026年一般公共预算基本支出表(按经济科目分类) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
备注 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
|
类 |
款 |
类 |
款 | ||||||
|
合计 |
1,446.62 |
1,387.72 |
58.90 |
| |||||
|
501 |
|
机关工资福利支出 |
301 |
|
工资福利支出 |
1,304.95 |
1,304.95 |
0.00 |
|
|
|
01 |
工资奖金津补贴 |
|
01 |
基本工资 |
463.99 |
463.99 |
0.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
218.71 |
218.71 |
0.00 |
| ||||
|
03 |
奖金 |
66.40 |
66.40 |
0.00 |
| ||||
|
07 |
绩效工资 |
167.10 |
167.10 |
0.00 |
| ||||
|
02 |
社会保障缴费 |
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
114.66 |
114.66 |
0.00 |
| |
|
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
51.05 |
51.05 |
0.00 |
| ||||
|
12 |
其他社会保障缴费 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
| ||||
|
03 |
住房公积金 |
|
13 |
住房公积金 |
109.60 |
109.60 |
0.00 |
| |
|
99 |
其他工资福利支出 |
|
99 |
其他工资福利支出 |
106.94 |
106.94 |
0.00 |
| |
|
502 |
|
机关商品和服务支出 |
302 |
|
商品和服务支出 |
82.21 |
26.31 |
55.90 |
|
|
|
01 |
办公经费 |
|
01 |
办公费 |
20.48 |
0.00 |
20.48 |
|
|
02 |
印刷费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
| ||||
|
05 |
水费 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
| ||||
|
06 |
电费 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
| ||||
|
07 |
邮电费 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
| ||||
|
11 |
差旅费 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
| ||||
|
28 |
工会经费 |
8.19 |
8.19 |
0.00 |
| ||||
|
39 |
其他交通费用 |
18.12 |
18.12 |
0.00 |
| ||||
|
09 |
维修(护)费 |
|
13 |
维修(护)费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
| |
|
08 |
公务用车运行维护费 |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
| |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
9.52 |
0.00 |
9.52 |
| |
|
503 |
|
机关资本性支出 |
310 |
|
资本性支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
|
06 |
设备购置 |
|
02 |
办公设备购置 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
56.47 |
56.47 |
0.00 |
|
|
|
05 |
退休费 |
|
02 |
退休费 |
17.67 |
17.67 |
0.00 |
|
|
01 |
生活补助 |
|
05 |
生活补助 |
38.80 |
38.80 |
0.00 |
| |
|
(八)一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
思南县2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
2026年初预算数 |
2025年初预算数 |
2026年与上年预算数相比增减变化比率% |
2026年与上年预算数相比增减变化原因 |
2026年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% |
备注 |
|
合计 |
5.00 |
5.00 |
0.00% |
|
0.31% |
|
|
一、公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
0.00% |
|
|
二、因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
0.00% |
|
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
0.00% |
|
0.31% |
|
|
1.公务用车运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
0.00% |
|
0.31% |
|
|
2.公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
0.00% |
|
|
说明:1.因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||
|
(九)政府性基金预算支出表 | |||||||
|
思南县2026年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
(十)国有资本经营预算支出表 | |||||||
|
思南县2026年国有资本经营预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
(十五)项目支出绩效目标表
|
(十五)项目支出绩效目标表 |
|
| ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目名称 |
村级支出-办公费用 | |||||
|
主管部门 |
思南县双塘街道办事处 |
实施单位 |
思南县双塘街道办事处本级 | |||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
71.50 | ||||
|
其中:财政拨款 |
71.50 | |||||
|
非财政拨款 |
0.00 | |||||
|
年度总体目标 |
保障村级工作正常运转,确保党的路线方针政策在农村贯彻落实,提升基层服务能力。 | |||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
行政村运行个数 |
≥13个 |
| ||
|
质量指标 |
工作完成率 |
=100% |
| |||
|
时效指标 |
完成时间 |
=1年 |
| |||
|
成本指标 |
村级运转经费 |
≤71.5万元 |
| |||
|
项目或定额成本控制率 |
=100% |
| ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众服务能力 |
有效提高 |
| ||
|
可持续影响指标 |
群众幸福指数 |
有效提升 |
| |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
| ||
|
(十五)项目支出绩效目标表 |
|
| ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目名称 |
丽景社区2026年工作经费 | |||||
|
主管部门 |
思南县双塘街道办事处 |
实施单位 |
思南县双塘街道办事处本级 | |||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
50.00 | ||||
|
其中:财政拨款 |
50.00 | |||||
|
非财政拨款 |
0.00 | |||||
|
年度总体目标 |
1、保障丽景社区日常支出(水费、电费、办公费、维修维护费等);2、提高工作人员工作积极性,提高办事效率。 | |||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
建立建档户帮扶台账 |
=1940人 |
| ||
|
开展搬迁户就业培训 |
≥3次 |
| ||||
|
开展志愿服务 |
≥300人次 |
| ||||
|
开展文化宣传 |
≥5次 |
| ||||
|
质量指标 |
各项工作完成情况 |
=100% |
| |||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2026年12月31日 |
| |||
|
成本指标 |
项目完成总成本 |
≤50万元 |
| |||
|
项目或定额成本控制率 |
=100% |
| ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高办事效率 |
有效提高办事效率、提高服务群众水平 |
| ||
|
可持续影响指标 |
提高干部工作积极性 |
长期坚持 |
| |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
| ||
|
(十五)项目支出绩效目标表 |
|
| ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目名称 |
脱贫攻坚期间历史遗留问题 | |||||
|
主管部门 |
思南县双塘街道办事处 |
实施单位 |
思南县双塘街道办事处本级 | |||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
50.00 | ||||
|
其中:财政拨款 |
50.00 | |||||
|
非财政拨款 |
0.00 | |||||
|
年度总体目标 |
有效化解脱贫攻坚期间产生的历史遗留问题。 | |||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
有效化解项目个数 |
≥4个 |
| ||
|
质量指标 |
项目完成质量 |
=100% |
| |||
|
时效指标 |
化解遗留事宜时间 |
≤1年 |
| |||
|
成本指标 |
项目完成成本 |
≤50万元 |
| |||
|
项目或定额成本控制率 |
=100% |
| ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
巩固脱贫攻坚成果 |
有效巩固脱贫攻坚成果 |
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
| ||
双塘街道办事处整体支出绩效目标批复表
|
双塘街道办事处整体支出绩效目标批复表 | |||||||
|
(2026年度) | |||||||
|
部门(单位)及代码 |
思南县人民政府双塘街道办事处11522225337415420J | ||||||
|
部门(单位)总体资金情况 |
资金总额(万元): |
1618.12 | |||||
|
1.基本支出 |
1446.62 | ||||||
|
2.项目支出 |
171.5 | ||||||
|
3.其他资金 |
| ||||||
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部门(单位)职能概述 |
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,制定本镇国民经济发展计划和五年规划及年度工作计划、目标管理、并组织实施:加强农村社会法制建设,能概述 依法行政,规范合理,监督和检查执法情况;2.负责区域经济的规划和协调,调整农业产业结构,确保农业和农村经济发展,增加农民收入,辖区内的教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、安全生产工作;3.加强农村基层政权建设,把镇政府建设成为廉洁高效地基层政权组织;4.承办县委、县政府和镇党委交办的其他事项。 | ||||||
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部门(单位)年度总体目标 |
目标1:党建工作 | ||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||
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产出指标 |
数量 |
党委理论学习中心组学习(党史教育)次数 |
≥4次 |
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开展党风廉政约谈、警示教育次数 |
≥2次 |
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支部召开组织生活会 |
≥12次 |
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开展本年度适龄青年兵役登记 |
≥100人 |
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争取财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 |
≥5个 |
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开展农村道路隐患排查治理 |
≥4次 |
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开展“仁义之城 生育关怀”慰问 |
≥12次 |
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林长每人每年森林防火安全巡查工作开展次数 |
≥12次 |
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开展乱占耕地行为巡查摸排次数 |
≥24次 |
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发放良种补贴次数 |
≥1次 |
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开展景区景点和悬壁温泉的安全工作检查 |
≥4次 |
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文化活动开展次数 |
≥5次 |
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开展安全生产宣传活动 |
≥4次 |
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开展道路安全巡查次数 |
≥48次 |
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开展普法宣传教育 |
≥20起 |
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开展矛盾纠纷排查 |
≥100次 |
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质量 |
全镇社会治安、综合治理工作 |
有效保障 |
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人民群众幸福感、获得感 |
全面提升 |
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基层治理 |
全面提升 |
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党建工作水平 |
全面提升 |
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“三保”工作 |
有效保障 |
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脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接 |
成效明显 |
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政府、村级基本运转 |
有效保障 |
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时效 |
各项工作完成所需时间 |
2026年度 |
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成本 |
完成各项工作投入资金 |
≤1618.12万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
促进全镇经济发展 |
有效促进 |
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社会效益 |
保障办事处有效运转,辖区内政治稳定、社会安定,居民生活质量、幸福指数提高 |
有效提高 |
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可持续影响 |
提高政府办事服务水平,更好地为群众服务 |
有效提高 |
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满意度 |
服务对象满意度 |
领导干部满意度 |
≥98% |
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社会公众满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
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第三部分 思南县双塘街道办事处2026年部门预算安排说明
思南县双塘街道办事处2026年一般公共预算当年拨款收入1618.12万元,比2025年预算数增加220万元,同比增长15.73%,主要是2026年一般公共服务支出增加。
2026年支出预算总额1618.12万元,均为镇级基本支出。
1.2026年一般公共服务支出903.09万元,其中政府办公厅(室)及相关机构事务903.09万元,比2025年预算数增加110.11万元,同比增长13.89%,原因主要是基本支出与项目支出增加;社会保障和就业支出242.58万元,比2025年预算数增加123.75万元,同比增长104.14%,增长原因主要是人员增加;卫生健康支出51.05万元,比2025年预算数增加7.24万元,同比增长16.53%;农林水支出311.8万元,其中农业农村行政运行156.82万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴50万元、农村综合改革104.98万元,比2025年预算数增加65.18万元,同比增加26.43%,增长原因一是2025年工资福利支出增加基础绩效奖,2026年工资总额增加;二是巡逻员工资标准上调;住房保障支出109.6万元,比2025年预算数增加15.55万元,同比增长15.53%,增长原因主要是人员增加。
2.基本支出1446.62万元,是用于保障政府机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:
(1)严格按照国家、省和县相关规定核定的人员经费1387.72万元,其中工资福利支出1331.26万元,对个人和家庭的补助56.46万元。
(2)办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等一般公用经费58.9万元。
3.项目支出171.5万元,是用于保障政府机关及所属事业单位为完成特定的事项发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:
(1)村级支出-办公费用71.5万元,主要用于双塘街道12个村(社区)办公费、水电费等日常保运转开支。
(2)丽景社区2026年工作经费50万元,是用于双塘街道办事处丽景社区办公费、水电费等日常保运转开支。
(3)巩固脱贫攻坚期间历史遗留问题50万元,主要用于双塘街道辖区内农村基础设施建设、生产发展、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
2026年公务车运行维护费预算安排为5万元,公务车运行维护费5万元用于单位公务车辆的日常维护,与去2025预算相比,公务车运行维护费不变,主要原因是县级预算统筹安排。
2026年预算未安排会议费用。
我县本级因公出国(境)费实行总额控制,年初并未分配到我街道,目前这项经费预算暂无数据。
2026年思南县双塘街道办事处运行经费预算数为58.9万元,主要包括差旅费、水费、电费、邮电费、办公费、公务用车维护费、其他商品服务支出等。
2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.
2026年思南县双塘街道办事处采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元
2026年,思南县双塘街道办事处共有车辆2辆。一般领导公务用车2辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
思南县双塘街道办事处2026年重点项目预算资金共 171.5万元,其中:村级支出-办公经费71.5万元,丽景社区2026年工作经费50万元,巩固脱贫攻坚期间历史遗留问题50万元。
1.公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指党政机关8个部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指政府机关及下属事业单位用于金财工程等信息化建设方面的支出。
4.农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):指农业综合开发部门的基本支出。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
思南县人民政府双塘街道办事处
2026年3月27日
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